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以全面预算管理为核心的企业内部控制

【摘 要】 企业内部控制制度属于企业管理的范畴,对于企业稳定、高效的管理具有重要的作用 对于企业而言,其想要实现战略目标,必须推行全面预算管理 基于此,本文对于全面预算管理和内部控制两者之间的关系进行。

企业内部控制评价指标体系的构建

【摘 要】目前,随着内部控制在我国企业内部的盛行,我国大多数企业已经建立了内部控制体系,在生产经营过程中开展了内部控制管理,但是如何才能够有效掌握内部控制落实的具体情况,保证内部控制各项内容的合理性,。

房地产企业内部控制存在的问题与

【摘 要】在我国企业的内部管理机制中,内部控制始终占有着重要的地位 随着国家调控不断地出台、市场竞争不断地加剧,内部控制为强化房地产企业的经营管理,提高房地产企业的市场竞争力起到越来越重要的作用 本文。

房地产企业内部控制问题与

摘 要文章概述了房地产企业内部控制建设的意义,指出了房地产企业内部控制中存在的问题,提出了房地产企业内部控制建设的具体策略 关键词房地产企业 内部控制 问题 对策 中图分类号F293 文献标识。

社会转型期企业内部控制现状和

摘要随着改革开放进程的不断深化,市场经济规模不断扩大,市场竞争也日益激烈 在这样的背景下,内部控制对企业的发展显得尤为重要 现代企业若要在市场竞争中处于优势地位,就应该强化企业内部控制管理力度 虽然目。

煤炭企业内部控制体系

摘要煤炭行业受产能过剩及下滑的影响,亏损严重,企业经营困难 针对这一状况,企业通过加大内部控制力度,构建内部控制体系,完善内控机制,优化组织结构,以信息化构建企业信息管理控制体系,以人力资源管理构建绩。

试析企业固定资产内部控制

杨洋(西安石油大学 经济管理学院,陕西 西安710065)摘要固定资产是企业开展业务及其他相关活动的重要物资条件,加强其管理对于企业发展具有重要意义 文章分析了固定资产管理现存的问题,并有针对性地。

高速公路企业的内部控制

摘要随着经济的发展、社会的进步,内部控制逐渐成为制约企业发展的重要因素 因此高速公路企业需要结合行业特点,加快内部控制研究力度,促进高速公路企业的更好更快发展 关键词高速公路;内部控制;控制原则DOI。

关于完善事业单位会计内部控制

摘要随着经济和社会的发展,我国事业单位的会计的内部控制水平需要进一步提高 会计的内部控制是从内部建设事业单位的控制体系的基础和关键 要提高事业单位的会计质量,就需要对会计的内部控制加以完善,从而提高事。

企业税务风险内部控制体系设计分析

摘要在市场经济的推动下,我国不断进行税制改革,使我国的税务机制越发完善,规范了企业的税收行为,但在市场经济的引导下,加大了企业之间的竞争,市场的不确定性以及税务体制的变更,使企业面临严重的税务风险,对。

内部控制和财务报表舞弊防范

摘要内控作为企业的一个“万能”小帮手,在财务舞弊方面也有着其独特的作用,本文基于两者之间存在的内在联系,通过分析内控的相关概念以及预防财务报表舞弊的必要性,为企业如何建立和完善。

行政事业单位内部控制制度

摘要近年来,社会各界高度重视企业的内部控制问题,许多企业也投入了大量人力物力财力去建立其专有的内控制度,并在实施过程中不断加以修改和完善 反观行政事业单位在这一方面虽然也做了努力,但部分制度依旧比较落。

财务管理在企业内部控制建设中的价值

摘要随着全球化经济的趋势形成,企业在发展的过程中面临着机遇与挑战 为了保证企业对外的经营活动的稳定,使资金在流通过程中能够面对增值或贬值的情况,财务管理系统随之出现 财务管理系统帮助企业对自身的财务进。

企业内部控制存在的问题和建议以XX集团为例

摘要完善企业内部控制制度,促进企业内部形成一系列具有控制职能的方法、措施和程序,使企业内部建设更加科学化、规范化和系统化,进一步提升企业内部管理水平,提高企业经营效率和效果,强化企业防范和抵御内外部风。

纺织企业内部控制存在问题与改进措施

摘要我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国,2017年我国纺织品服装出口总额达2745 1亿美元,占全国出口总额的12 13,整个纺织行业净创汇2419亿美元,占全国的57 3 纺织行业的可持续增长。

论建筑施工企业内部控制体系的构建完善

一、建筑企业完善内部控制体系的必要性分析建筑企业的日常生产经营活动具有较大的跨区域性,也就是工程项目施工地点和企业所在地存在着地域差异,管理和经营处于分离状态,总公司对于项目部门的实际控制和管理有限,。

企业内部控制存在的问题和完善

摘要企业内部控制有助于企业实现管理目标和降低企业成本……意义 然而,目前大多数企业内部控制还存在诸多问题,如企业管理层缺乏内部控制意识,内部控制工作人员数量不够…… 本文因此建议通过加强企业管理层对内。

企业内部控制的不足和改进建议以SO公司为例

摘 要内部控制是企业的生命线,重视内控管理是企业管理的重要手段,对企业运行的内控制度要适时调整与修正 关键词实质性控制;不相容岗位设置;信息系统的应用通过对访谈、文献资料的分析和个人审计工作经验,总结。

ERP系统环境下的企业内部控制

宋丹红康元医疗科技(大连)有限公司【摘 要】ERP 系统的思想是以供应链为核心,整合内部资源,将企业的组织模式、业务流程、规范制度、信息共享、实施方法结合为一体的内部管理系统 经济形势、信息传递方法的。

ERP条件下的企业内部控制

【摘 要】我国近几年市场经济发展比较迅速,信息的现代化管理,在广大企业中得到了广泛的应用, 施行一套行之有效的内部控制制度尤为重要 本文首先给大家阐述了ERP 和内部控制的概念,并且就ERP 环境下。

论内部审计在企业内部控制建设中的作用

【摘 要】内部控制是企业内部管理的重要组成部分,对企业内部管理水平的提升具有积极意义 为了能够进一步提升企业内部控制水平,企业管理者需要从各个方面加强管理,通过多种手段提升企业内部控制水平 内部审计对。

中小高新技术企业内部控制存在问题与建议

【摘 要】本文论述中小高新技术企业公司治理结构、经营管理者对内部控制的认识、会计控制体系、风险评估、考核奖惩机制……存在的问题,并提出相应的建议,以此引起高新技术企业经营管理者对内部控制的重视 【关键。

基于财务风险管理下企业内部控制制度的分析

摘要本文在研究了国内外财务风险管理下的企业内部控制制度的基础之上,进一步加深了财务风险下的内控管理体系的认识,并对财务风险管理下建设内部控制制度提出了一些个人看法 关键词内部控制制度 财务风险管理企业。

财务共享模式下企业内部控制问题

摘要随着经济全球化以及信息技术的发展,我国企业规模不断壮大,大批集团企业涌现 然而,企业规模不断扩大的同时,带来的是财务机构臃肿、人力成本上升、信息处理复杂……风险 为寻求解决方式,财务共享模式应运而。

2019年12月中国船厂新船订单分析

资料来源 中国船舶工业经济与市场研究中心 本刊编辑部整理据松统计,2015年12月,中国船厂接单量为40艘共计103 0万CGT,环比下降30 7,同比上升15 8;2015年1—12月。

畅游物理世界科研发现未来

本刊记者 孙欣欣生活就像一扇门,但同时也会在开一扇门的时候打开很多窗,王新柯博士就是这样在物理的世界里开了五彩斑斓的窗 利用太赫兹技术检测生物切片,观察是否癌变;研究珍贵壁画的修复问题;测量半导体电光。

什么时候去三亚最合适

美丽的三亚, 位于我国海南岛的最南端 清新的空气,鲜美的椰子,浪漫的海滨,使其赢得了“东方夏威夷”的美誉 对于这样一个象征着自由和浪漫的地方,很多人都想去一探究竟 但什么时候去。

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