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论民营企业内部控制存在的问题与

论民营企业内部控制存在的问题及对策关霖蓉河南盛达会计师事务所有限公司摘要民营企业的内部控制有助于其形成良性的发展循环,但是我国民营企业内部控制仍然存在较多问题,只有解决了这些问题,民营企业才能形成现代。

房地产企业内部控制存在的问题与

【摘 要】在我国企业的内部管理机制中,内部控制始终占有着重要的地位 随着国家调控不断地出台、市场竞争不断地加剧,内部控制为强化房地产企业的经营管理,提高房地产企业的市场竞争力起到越来越重要的作用 本文。

房地产企业内部控制问题与

摘 要文章概述了房地产企业内部控制建设的意义,指出了房地产企业内部控制中存在的问题,提出了房地产企业内部控制建设的具体策略 关键词房地产企业 内部控制 问题 对策 中图分类号F293 文献标识。

社会转型期企业内部控制现状和

摘要随着改革开放进程的不断深化,市场经济规模不断扩大,市场竞争也日益激烈 在这样的背景下,内部控制对企业的发展显得尤为重要 现代企业若要在市场竞争中处于优势地位,就应该强化企业内部控制管理力度 虽然目。

企业并购绩效文献综述

摘要并购绩效是回答并购“是什么”和“为什么”这两个问题的关键,系统总结并购绩效研究成果对于并购实践和并购研究均有重要意义 本文首先从事件研究法、会计研究。

煤炭企业内部控制体系

摘要煤炭行业受产能过剩及下滑的影响,亏损严重,企业经营困难 针对这一状况,企业通过加大内部控制力度,构建内部控制体系,完善内控机制,优化组织结构,以信息化构建企业信息管理控制体系,以人力资源管理构建绩。

试析企业固定资产内部控制

杨洋(西安石油大学 经济管理学院,陕西 西安710065)摘要固定资产是企业开展业务及其他相关活动的重要物资条件,加强其管理对于企业发展具有重要意义 文章分析了固定资产管理现存的问题,并有针对性地。

关于股权集中度对上市企业价值影响的文献综述

任昀月,贾万军(长春工业大学研究生院,吉林长春130012)摘要股权集中度对企业价值的影响一直是学术界研究的热点,学者们通过理论分析和实证分析得出两者关系为正相关、负相关、倒U型、正U型、不相关的研究。

高速公路企业的内部控制

摘要随着经济的发展、社会的进步,内部控制逐渐成为制约企业发展的重要因素 因此高速公路企业需要结合行业特点,加快内部控制研究力度,促进高速公路企业的更好更快发展 关键词高速公路;内部控制;控制原则DOI。

企业税务风险内部控制体系设计分析

摘要在市场经济的推动下,我国不断进行税制改革,使我国的税务机制越发完善,规范了企业的税收行为,但在市场经济的引导下,加大了企业之间的竞争,市场的不确定性以及税务体制的变更,使企业面临严重的税务风险,对。

新中国成立以来滇西中缅跨境族群文献综述

跨境族群是指历史上属于共同的族群, 由于政治、经济、历史……原因,而生活于两’卜不同国家或地区的共同边境地区的各民族 他们在政治经济、历史文化、地理空间、宗教信仰、语言……方面都具有密切。

高校性实践教学文献综述

中图分类号G642 文献标识码A DOI10 16871j cnki kjwha 2018 06 008摘要高……教育不同于基础的素质教育,其对于学生能力的培养是十分关键的 而研究性实践教学恰好能发挥。

民营企业内部控制制度建设完善路径

文 刘慧玲摘要在竞争如此激烈的市场环境下,民营企业如何才能实现自身企业的增长,一直是经济研究学者们探讨的问题,民营企业内部控制力量薄弱,管理水平不高……问题严重阻碍了其发展 本研究通过对民营企业内部。

企业内部控制信息披露综述

摘要近年来,万福生科财务,新华制药内部控制缺失……井喷式财务丑闻的,使企业内部控制信息披露被广泛关注 企业的内部控制制度是一种重要的内部风险控制程序,如果内部控制有缺陷,并且没有及时发现,那么企业将会。

论建筑施工企业内部控制体系的构建完善

一、建筑企业完善内部控制体系的必要性分析建筑企业的日常生产经营活动具有较大的跨区域性,也就是工程项目施工地点和企业所在地存在着地域差异,管理和经营处于分离状态,总公司对于项目部门的实际控制和管理有限,。

企业内部控制存在的问题和完善

摘要企业内部控制有助于企业实现管理目标和降低企业成本……意义 然而,目前大多数企业内部控制还存在诸多问题,如企业管理层缺乏内部控制意识,内部控制工作人员数量不够…… 本文因此建议通过加强企业管理层对内。

民营企业内部审计问题

内部审计作为能够促进公司的建设和发展的重要环节,也是现代企业制度建设的不可忽视的重要组成部分,在我国民营企业整体的完善和发展过程中不可忽视 目前我国民营企业的内部审计面临着各式各样的问题,例如法律保障。

企业内部控制的不足和改进建议以SO公司为例

摘 要内部控制是企业的生命线,重视内控管理是企业管理的重要手段,对企业运行的内控制度要适时调整与修正 关键词实质性控制;不相容岗位设置;信息系统的应用通过对访谈、文献资料的分析和个人审计工作经验,总结。

民营企业内部控制管理

摘要随着全球经济的快速发展以及社会市场的激烈竞争,越来越多的民营企业选择将重心从单一发展外部主导业务逐步移向内部控制管理与外部经营双管齐下,增强自身优势从饱和的市场中脱颖而出 这其中最具代表的民营企业。

民营医疗器械生产企业内部控制的问题和

随着我国经济稳步增长、居民收入的不断提高及健康意识的不断增强,人们对健康的需求越来越迫切 而人口老龄化的加剧,慢性病发病率的不断提高,使得人们对医疗器械产品的需求也不断增长 目前我国的高端医疗器械相对。

论内部审计在企业内部控制建设中的作用

【摘 要】内部控制是企业内部管理的重要组成部分,对企业内部管理水平的提升具有积极意义 为了能够进一步提升企业内部控制水平,企业管理者需要从各个方面加强管理,通过多种手段提升企业内部控制水平 内部审计对。

中小高新技术企业内部控制存在问题与建议

【摘 要】本文论述中小高新技术企业公司治理结构、经营管理者对内部控制的认识、会计控制体系、风险评估、考核奖惩机制……存在的问题,并提出相应的建议,以此引起高新技术企业经营管理者对内部控制的重视 【关键。

基于财务风险管理下企业内部控制制度的分析

摘要本文在研究了国内外财务风险管理下的企业内部控制制度的基础之上,进一步加深了财务风险下的内控管理体系的认识,并对财务风险管理下建设内部控制制度提出了一些个人看法 关键词内部控制制度 财务风险管理企业。

财务共享模式下企业内部控制问题

摘要随着经济全球化以及信息技术的发展,我国企业规模不断壮大,大批集团企业涌现 然而,企业规模不断扩大的同时,带来的是财务机构臃肿、人力成本上升、信息处理复杂……风险 为寻求解决方式,财务共享模式应运而。

首都师范大学2019年高级研修班招生简章

一、招生对象1 政治思想好、品行端正、身体健康 2 中国画、油画专业应有较好的造型基础和较高的创作能力,艺术院校美术教师或相关从业者 3 古陶瓷收藏爱好者,收藏家,从事文化艺术品经营管理,文博行业及相。

西川诗文十首

论读书—仿英格·克里斯蒂安森有的人中国书读得太多了,西方书读得太少有的人中国书读得太少,西方书读得太多了有的人只读西方书,但一句外语也不懂有的人只读中国书,自号某某山人,仿佛。

设计梦想,应变未来

赵东洲台湾室内设计商业同业公会联合会理事、台湾中原大学室内设计研究所硕士,台湾中原大学室内设计学士,精于掌握空间的气质文化,尊重人与环境、自然的对话,所以在他的设计中,空间动线及风的流动风格质量受到同。

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