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基于风险导向分析财务内部控制审计的优化策略

摘要内部控制审计是保证内部控制正常进行的重要方式,对于企业风险的控制具有重要的作用 在风险导向的作用之下,财务内部控制审计可以对企业财务方面所出现的风险进行判断和分析,提出企业财务发展过程中所产生的问。

货币资金内部控制审计

货币资金是流动性最强的资产,主要包括库存和银行存款,是单位日常工作和业务中主要的支付手段 货币资金管理主要包括资金收付、存储、借垫、对账、管理以及监督检查……工作,遵循统一领导、按级负责、财务归口、集。

内部控制审计在高校固定资产管理中的运用

一、引言随着高校教育规模的不断扩大,高校固定资产总额在不断增长,且在高校经费总额中一般占有较大比例 一方面,这些固定资产是高校教学、科研、行政、后勤……工作的物资基础和必要条件,同时也是衡量高校办学规。

内部控制审计对公司治理的作用

21世纪初期,美国安然、世界通讯……财务事件相继被媒体,让股民们心惊胆战,整个资本市场被一层“不信任”的乌云笼罩 深追其原因后发现,内部控制审计存在着巨大缺陷,给动机不纯者提供。

内部控制审计与目标文献综述

北京 周晶晶2001年安然公司爆发的财务舞弊直接导致安达信会计事务所破产,使得社会公众对上市公司、会计市场甚至整个资本巾场丧失信心 为此,美国国会颁布了公众公司会计改革与投资者保护法(SOX法案),。

基于风险导向高校内部控制审计

一、前言近年来,在高校中各种腐败案件发生频繁,高校工作十分严峻,建立并完善相应的预防与惩治腐败问题的体系迫在眉睫 高校内部审计能够通过自身监督和管理职能,对高校实施有效管理,避免各种腐败现象的发生 所。

现代大学治理下我国高校内部控制体系构建

黄一川(长沙理工大学经济与管理学院,湖南长沙410076)摘要在现代大学治理趋势下,我国高校正面临着改革与转型 目前,我国高校内部控制出现管理意识薄弱、缺乏风险防控、执行流于形式、预算不完善、缺乏评价。

新形势下我国行政事业单位内部控制制度建设

张英(山东省国土测绘院,山东济南250102)摘要行之有效的内部控制制度能够对行政事业单位的日常运营发挥良好的监督作用,从而加速行政事业单位体制改革的深化,保证行政事业单位的工作效率,并提高公共服务的。

行政事业单位内部控制制度

摘要近年来,社会各界高度重视企业的内部控制问题,许多企业也投入了大量人力物力财力去建立其专有的内控制度,并在实施过程中不断加以修改和完善 反观行政事业单位在这一方面虽然也做了努力,但部分制度依旧比较落。

独克宗文献综述

作者简介黄芸(1990),女,陕西省西安市人,昆明市呈贡区云南师范大学传媒学院新闻专业研究生 中图分类号G127 文献标识码A文章编号10022139(2017)2418801一、研究脉络笔者通过在中。

新中国成立以来滇西中缅跨境族群文献综述

跨境族群是指历史上属于共同的族群, 由于政治、经济、历史……原因,而生活于两’卜不同国家或地区的共同边境地区的各民族 他们在政治经济、历史文化、地理空间、宗教信仰、语言……方面都具有密切。

高校性实践教学文献综述

中图分类号G642 文献标识码A DOI10 16871j cnki kjwha 2018 06 008摘要高……教育不同于基础的素质教育,其对于学生能力的培养是十分关键的 而研究性实践教学恰好能发挥。

加强企业内部控制审计工作的具体渠道

【摘 要】如今,我国金融方面出现了一些问题,例如内调效果不好、财务出现,这就显示出企业内调控系统的缺乏,对整个市场的良好运作状态产生了很大的后果 因此,我们必须注意企业内在调控在整体管理中的主要内容,。

内部审计、内部控制审计和企业内部控制评价探析

【摘要】本文从内部审计、内部控制审计、内部控制评价的基本理论出发,对内部审计、内部控制审计、内部控制评价之间的关系进行了分析,并提出了几点提高内部审计、内部控制审计、内部控制评价水平的对策,目的在于了。

关于医院物资采购内部控制审计

贯通 吉林省前卫医院摘要在医院的长期发展当中,物资采购环节为医院的稳定发展奠定了物质基础 物资采购部门及时提供医院所需要的各种物品使得医院能够最大程度的改善医疗服务质量 因此,只有做好医院物资采购的内。

电力集体企业风险导向内部控制审计

浅谈电力集体企业风险导向内部控制审计笪宁燕 国网南京供电公司摘要随着现代经济越来越快的发展,市场竞争力的持续下降,商业运营的严重滑坡,严重损害了经营者自身的利益,与此同时,在国家监管领域、投资者的投。

企业内部控制信息披露综述

摘要近年来,万福生科财务,新华制药内部控制缺失……井喷式财务丑闻的,使企业内部控制信息披露被广泛关注 企业的内部控制制度是一种重要的内部风险控制程序,如果内部控制有缺陷,并且没有及时发现,那么企业将会。

上市公司内部控制审计对会计盈余质量的影响

上市公司内部控制审计对会计盈余质量的影响研究李艾薇(西安石油大学经济管理学院,陕西 西安 710065) 【摘要】企业的盈余能力是一个企业竞争软实力的体现,而高质量的盈余质量与强大的盈余能力可以帮助。

行政事业单位内部控制审计定位和模式

乔 琪枣庄市薛城区会计管理局【摘 要】 本文以当前行政事业单位内部控制审计为切入点,去分析了解行政事业单位内部控制审计该如何定位与以怎样的模式运行,掌握好“是什么”,&ldqu。

上市公司财务风险控制的文献综述

摘要对上市公司而言,企业的财务风险是风险管理中最常见的风险之一,文章综述了上市公司财务风险在控制过程中出现的问题以及解决措施 通过综述学者们的观点,期望对上市公司在进行财务风险管理与控制时有所借鉴 关。

医院医疗设备管理的内部控制审计探究

在市场经济不断发展的时代背景下,医疗体制要想顺应改革需求,就要对医院检查和治疗设备予以集中关注,有效提高服务质量,确保资金管理和审计项目都能得到全面落实 一、医院医疗设备管理存在的问题1 内控基础薄。

基于风险导向的内部控制审计

一、背景随着经济的快速发展以及在国家的宏观调控下,施工企业面临的竞争压力越来越大,同时所面临的环境越来越复杂,企业的风险难以预测,因此加强企业内部控制审计可以有效帮助企业预测风险,从而提高企业的管理能。

黄宽:第一个出国学医的中国人

“当勃先生布告游美方针时,予首先起立,次黄胜,次黄宽 ”——100多年前,容闳在其西学东渐记写下的这句话,为我们留下了中国最早的几位留学生在做出那一抉择。

74岁老人上学记

据新华社10月7日电深秋已至,宁夏石嘴山市清晨红彤彤的太阳已压不住冷空气的“肆虐”,74岁的桑梅英身穿呢绒大衣疾步行走,红艳艳的围巾随风飘荡 步行半小时来到教室,桑梅英整个人看。

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