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房地产企业内部控制存在的问题与

【摘 要】在我国企业的内部管理机制中,内部控制始终占有着重要的地位 随着国家调控不断地出台、市场竞争不断地加剧,内部控制为强化房地产企业的经营管理,提高房地产企业的市场竞争力起到越来越重要的作用 本文。

房地产企业内部控制问题与

摘 要文章概述了房地产企业内部控制建设的意义,指出了房地产企业内部控制中存在的问题,提出了房地产企业内部控制建设的具体策略 关键词房地产企业 内部控制 问题 对策 中图分类号F293 文献标识。

社会转型期企业内部控制现状和

摘要随着改革开放进程的不断深化,市场经济规模不断扩大,市场竞争也日益激烈 在这样的背景下,内部控制对企业的发展显得尤为重要 现代企业若要在市场竞争中处于优势地位,就应该强化企业内部控制管理力度 虽然目。

煤炭企业内部控制体系

摘要煤炭行业受产能过剩及下滑的影响,亏损严重,企业经营困难 针对这一状况,企业通过加大内部控制力度,构建内部控制体系,完善内控机制,优化组织结构,以信息化构建企业信息管理控制体系,以人力资源管理构建绩。

地方政府融资平台PPP项目内部控制策略分析

彭文姣(湖南工业大学商学院,湖南 株洲 412000)摘要地方政府融资平台是城市基础设施、公用事业供给的主力,随着政府债务规模控制、担保政策变化,融资压力限制了地方政府城市基础设施、公用事业的供给,P。

事业单位会计内部控制策略分析

摘要作为事业单位内部控制工作的主要内容,会计内部控制可以有效保障事业单位的会计信息质量,并预防财务风险 但当前各事业单位的会计内部控制工作并不完善,也没有真正发挥实际作用 文章分析了当前事业单位会计内。

试析企业固定资产内部控制

杨洋(西安石油大学 经济管理学院,陕西 西安710065)摘要固定资产是企业开展业务及其他相关活动的重要物资条件,加强其管理对于企业发展具有重要意义 文章分析了固定资产管理现存的问题,并有针对性地。

行政事业单位内部控制管理分析与强化策略

叶丹(义乌出入境检验检疫局,浙江义乌322000)摘要当下财政工作的发展和革新,行政事业单位内控管理已经提上议事日程,内部控制规范依据相继出台实施,为行政事业单位加强内控建设指明了方向,明确了要求 文。

事业单位会计内部控制策略分析

摘要事业单位是我国国家管理部门,也是服务单位之一 随着社会经济的迅猛发展以及现代化建设的逐渐完善,事业单位之间也出现了竞争 作为内部管理的主要方式,会计工作直接决定着单位的发展,是减少资金外流,提高资。

高速公路企业的内部控制

摘要随着经济的发展、社会的进步,内部控制逐渐成为制约企业发展的重要因素 因此高速公路企业需要结合行业特点,加快内部控制研究力度,促进高速公路企业的更好更快发展 关键词高速公路;内部控制;控制原则DOI。

企业税务风险内部控制体系设计分析

摘要在市场经济的推动下,我国不断进行税制改革,使我国的税务机制越发完善,规范了企业的税收行为,但在市场经济的引导下,加大了企业之间的竞争,市场的不确定性以及税务体制的变更,使企业面临严重的税务风险,对。

初创企业互联网营销策略分析以小罐茶品牌为例

蔡建军,岑长凤(上海理工大学 出版印刷与艺术设计学院 广告系,上海 200093)【摘 要】精准投放是互联网时代广告主最为关切的营销焦点 电视媒体所具有的宣传优势,依然是那些初期新品牌的媒介策略重。

基于经济新常态下的企业财务内部控制策略

摘要经济社会的不断发展和进步,整体商业环境和社会需求发生了翻天覆地的变化,我国经济进入到了常态化时期 基于经济新常态视角下,对企业财务内部控制的要求越来越高,已经成为了企业内部普遍关注的焦点话题之一 。

经济新常态背景下企业财务内部控制策略

摘要目前我国的经济发展总体稳定,经济与社会仍然保持中高速发展 但由于产能过剩……原因,整体商业环境与社会需求已经产生了变化,我国经济进入了新常态时期 在新常态的背景下,我国企业面临诸多新的挑战,尤其是。

论建筑施工企业内部控制体系的构建完善

一、建筑企业完善内部控制体系的必要性分析建筑企业的日常生产经营活动具有较大的跨区域性,也就是工程项目施工地点和企业所在地存在着地域差异,管理和经营处于分离状态,总公司对于项目部门的实际控制和管理有限,。

企业内部控制存在的问题和完善

摘要企业内部控制有助于企业实现管理目标和降低企业成本……意义 然而,目前大多数企业内部控制还存在诸多问题,如企业管理层缺乏内部控制意识,内部控制工作人员数量不够…… 本文因此建议通过加强企业管理层对内。

企业内部控制的不足和改进建议以SO公司为例

摘 要内部控制是企业的生命线,重视内控管理是企业管理的重要手段,对企业运行的内控制度要适时调整与修正 关键词实质性控制;不相容岗位设置;信息系统的应用通过对访谈、文献资料的分析和个人审计工作经验,总结。

新会计制度下事业单位财务会计内部控制策略

摘要在新会计制度的大环境下,事业单位的传统财务管理方式已无法满足当代社会对于财务工作需求,所以,要对目前的事业单位财务会计内部控制进行创新与改革,进而提升事业单位财务管理水平以及资金使用率,避免出现贪。

面向企业财务风险减控的财务内部控制策略

【摘 要】在分析企业财务风险与内部控制的相互作用机理的基础上,探讨了面向财务风险内部减控的财务内部控制目标与原则 以提高企业内部控制工作的效果为目标,提出了对应的策略和建议,为企业财务风险减控提供参考。

化工企业内部控制策略分析与其完善建议

一、内部控制体系对现代企业的意义(一)有利于提升现代企业财务管理的水平从金融危机爆发到现在,不少化工企业经营困难,为了解决这一问题,化工企业就必须要加强对自身财务监管的力度,而完善的内部控制制度有利于。

基于风险管理的企业内部控制策略

一、风险管理与内部控制1风险管理 风险管理,指如何在一个项目或者企业肯定有风险的环境中,把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程 20世纪30年代起,在管理者防范及处置人身、责任、财产……权益重大损。

中小高新技术企业内部控制存在问题与建议

【摘 要】本文论述中小高新技术企业公司治理结构、经营管理者对内部控制的认识、会计控制体系、风险评估、考核奖惩机制……存在的问题,并提出相应的建议,以此引起高新技术企业经营管理者对内部控制的重视 【关键。

基于财务风险管理下企业内部控制制度的分析

摘要本文在研究了国内外财务风险管理下的企业内部控制制度的基础之上,进一步加深了财务风险下的内控管理体系的认识,并对财务风险管理下建设内部控制制度提出了一些个人看法 关键词内部控制制度 财务风险管理企业。

财务共享模式下企业内部控制问题

摘要随着经济全球化以及信息技术的发展,我国企业规模不断壮大,大批集团企业涌现 然而,企业规模不断扩大的同时,带来的是财务机构臃肿、人力成本上升、信息处理复杂……风险 为寻求解决方式,财务共享模式应运而。

中西医结合护理对剖宫产产妇术后乳汁分泌的影响

作者单位511500清远市清远市中医院妇产科柳爱兰女,本科,副主任护师,护士长柳爱兰摘要 目的探讨中西医结合护理对剖宫产产妇术后乳汁分泌的影响,为合理指导剖宫产产妇术后乳汁分泌及母乳喂养提供参考 方法。

农村民事送达难问题

摘要民事送达起着连接诉讼阶段、沟通民事诉讼法律关系主体诉讼行为的作用,然而理论界对于送达问题的关注较少,对于其中亟待解决的农村民事送达问题更鲜有研究,农村民事送达难深刻反映着司法部门在广大农村地区面临。

拓宽基层林业技术推广思路保障林业资源可持续利用

摘要林业是我国经济发展的基础产业之一,近年来,随着林业技术的快速发展及应用,林业生产及环境保护取得了显著成效 但当前我国基层林业技术推广仍然存在许多问题,影响了林业发展和生态环境可持续发展的进程 因此。

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