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上市公司内部控制效率影响因素的假设和实证分析
○东北林业大学柏春华 王佳宇摘要最近几年,上市公司由于缺乏有效的内部控制,出现了一系列的财务舞弊事件 为了使内部控制更加有效,有必要深入全面地研究内部控制效率及其影响因素,从而使上市公司能够完成与企业。
从行政事业单位内部控制报告制度的实施看高校内部控制建设
摘 要根据国务院统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案、教育部2016年工作要点的政策思想,要加快一流大学和一流学科建设,我国高……院校也应加快相应制度建设改革 在大数据、云技术……现代技术环境背。
加强内部控制,提高高校资金效率
摘 要目前,高校内部控制规范与标准建设的步伐不断加快,但改善内部控制仅限于会计监督、会计核算的合法性上,内部控制还存在观点较为分散、系统性不强、覆盖范围和深度不够……问题,所以应该加强内部控制,使内部。
我国行政事业单位内部控制制度
【摘要】建立和完善内部控制能够改善行政事业单位内部管理,提升行政事业单位公共服务水平 行政事业单位虽不属于盈利单位,但也应该加强其自身的内部控制,这样才能够防治舞弊、腐败行为的发生,才能够更好地履行国。
中小企业如何加强内部控制
怎样加强企业内部控制,实施有效管理,提高企业的效益,从而使企业能够持续、稳固的发展,是我国中小企业所面临的一个重要的课题 本文主要针对内部控制的含义及意义、我国中小企业内部控制的现状以及如何加强和完善。
内部控制质量和企业投资效率基于中国制造业上市公司的实证
摘要以2013—2016年中国制造业A股上市公司为研究样本,考察内部控制质量与企业投资效率的关系,并探究不同产权性质下,内部控制质量对投资效率的影响差异 采用多元回归分析的方法进行研究 研。
高速公路企业的内部控制
摘要随着经济的发展、社会的进步,内部控制逐渐成为制约企业发展的重要因素 因此高速公路企业需要结合行业特点,加快内部控制研究力度,促进高速公路企业的更好更快发展 关键词高速公路;内部控制;控制原则DOI。
新形势下我国行政事业单位内部控制制度建设
张英(山东省国土测绘院,山东济南250102)摘要行之有效的内部控制制度能够对行政事业单位的日常运营发挥良好的监督作用,从而加速行政事业单位体制改革的深化,保证行政事业单位的工作效率,并提高公共服务的。
关于完善事业单位会计内部控制
摘要随着经济和社会的发展,我国事业单位的会计的内部控制水平需要进一步提高 会计的内部控制是从内部建设事业单位的控制体系的基础和关键 要提高事业单位的会计质量,就需要对会计的内部控制加以完善,从而提高事。
企业税务风险内部控制体系设计分析
摘要在市场经济的推动下,我国不断进行税制改革,使我国的税务机制越发完善,规范了企业的税收行为,但在市场经济的引导下,加大了企业之间的竞争,市场的不确定性以及税务体制的变更,使企业面临严重的税务风险,对。
内部控制和财务报表舞弊防范
摘要内控作为企业的一个“万能”小帮手,在财务舞弊方面也有着其独特的作用,本文基于两者之间存在的内在联系,通过分析内控的相关概念以及预防财务报表舞弊的必要性,为企业如何建立和完善。
行政事业单位内部控制制度
摘要近年来,社会各界高度重视企业的内部控制问题,许多企业也投入了大量人力物力财力去建立其专有的内控制度,并在实施过程中不断加以修改和完善 反观行政事业单位在这一方面虽然也做了努力,但部分制度依旧比较落。
财务报告内部控制审计和财务报表审计的对比整合
【摘 要】随着我国市场经济不断发展,市场中企业间的竞争愈演愈烈 因此,企业想要在市场经济中生存发展,就必须要加强企业内部控制审计与财务报表审计工作,提高企业核心竞争力,保障企业健康发展 由于内部控制审。
提高企业内部控制效率的措施探析
提高企业内部控制效率的措施探析刘盈吉林财经大学摘要近几年,我国频频爆发一些关于内部控制失效的案件,因此各企业开始关注如何更好地提升内部控制效率这一重大问题 本文指出导致我国内部控制效率低下的原因,并对。
高校科研经费内部控制体系构建与流程优化
摘要在我国对科研经费的投入力度越来越大的背景下,高校是科研经费内部控制体系不完善、控制重点不清晰、责任主体不明确、监督机制流于形式、执行不严格、存在控制盲点……问题也日益凸显 高校科研经费管理中上述漏。
企业内部控制的不足和改进建议以SO公司为例
摘 要内部控制是企业的生命线,重视内控管理是企业管理的重要手段,对企业运行的内控制度要适时调整与修正 关键词实质性控制;不相容岗位设置;信息系统的应用通过对访谈、文献资料的分析和个人审计工作经验,总结。
新会计制度下事业单位财务会计内部控制策略
摘要在新会计制度的大环境下,事业单位的传统财务管理方式已无法满足当代社会对于财务工作需求,所以,要对目前的事业单位财务会计内部控制进行创新与改革,进而提升事业单位财务管理水平以及资金使用率,避免出现贪。
内部控制理论基础
摘 要建立企业内部控制,并有效执行,可以规范企业管理,提高风险防范能力,促进企业可持续发展,同时,也是贯彻我国公司法、证券法、会计法、企业内部控制基本规范以及其他有关法律、法规,满足国内外资本市场对上。
非营利组织内部控制效率基于价值目标和治理结构的视角
【摘要】价值目标作为非营利组织追求的管理行为,贯穿于组织的整个运营过程 本文在考察价值目标对内部控制效率产生影响的基础上,分析了组织治理结构与内部控制效率之间的关系 研究发现,一方面,非营利组织追求的。
公司治理、内部控制和非效率投资分析
摘要以近三年A股主板非金融类的上市企业进行实证研究,依照非效率投资形成的内在机理,进行了公司治理、内部控制、以及非效率投资之间的关系的实证研究 通过研究可以发现,行之有效的公司治理以及内部控制能够显著。
加强行政事业单位内部控制途径
文中国地质大学 孙茂灵【摘要】行政事业单位是行使国家权力的重要机构,发挥着重要的公共管理职能 加强内部控制,有利于提高行政事业单位的管理水平、对财政资金的使用效益、加强风险防范意识和应对能力,保障国家。
中国上市公司内部控制信息披露
一、研究背景随着中国特色社会主义市场经济的不断高速发展,在我国证券市场成立27年以来,上市公司的数量持续增加,上市公司的规模不断扩大,取得的成就让世界瞩目 但由于我国证券市场的产生并不是资本市场发展到。
实行农村三资管理信息化环境下的内部控制
摘要以“农村三资管理信息环境下的内部控制”为主要研究对象,在对其进行概述的基础上,就其必要性和可能导致的风险进行了分析,并最终就如何切实做好内部控制提出了建议与对策,以供大家依。
会计电算化对中小企业内部控制的实际影响
黄雨欣 作者简介黄雨欣(1996 ),女,山东单县人,长春科技学院,财务管理专业,本科在读 (长春科技学院 吉林长春 130600)摘 要 会计电算化的应用有利于推进会计工作的高效化、智能化,是现代企。
赵丽颖:就像韩寒爱赛车,我就是爱演戏
说赵丽颖是近两年影视圈崛起最快的“小花”,相信没人会反对 2015 年她凭借花千骨人气暴涨,2016 年又以老九门、青云志、胭脂……作品跻身电视圈人气最高花旦行列 同时,她进军。
心繫建筑思长远访国际竹藤组织竹建筑工作组专家成员谭天放先生
谭天放先生是为建筑而来的,他是真正将建筑艺术放在心上,从容缜密地研究,並付诸於行动之中的人 他为建筑而思,为建筑而虑,视建筑为使命,以建筑为生命 他在香港率先在建筑领域发起一场“竹子&rd。
当艺术在叮当作响
对于2017 年的艺术市场来讲,齐白石山水十二屏以9 315亿元刷新中国艺术品的成交纪录注定将被载入史册,这一点是毫无疑问的 从古至今,无论东西方,艺术品收藏都是一种文化传承 随着物质财富积累,不少中。