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高校校办企业内部控制体系现状与其设计

华南理工大学国家大学科技园 罗冬梅摘要高校校办企业内部控制体系的存在目的是为了使其各项资源得以合理配置,以及保证高校校办企业的内部正常运行 在我国的高校校办企业发展当中,对于内部控制体系的建设没有。

煤炭企业内部控制体系

摘要煤炭行业受产能过剩及下滑的影响,亏损严重,企业经营困难 针对这一状况,企业通过加大内部控制力度,构建内部控制体系,完善内控机制,优化组织结构,以信息化构建企业信息管理控制体系,以人力资源管理构建绩。

企业内部审计问题

【摘 要】企业内部审计对于提高企业经济效益和堵塞企业经济漏洞是非常重要的一项工作 我国企业由于内部审计意识不强加上内部审计人才匮乏,内部审计工作还存在着许多的问题 本文在研究内部审计的基本理论的基础的。

基于风险导向的企业内部审计

一、引言经济全球化时代,机遇与挑战同在,企业经营面临着异常激烈的行业市场竞争环境 在这种情况下,企业必须进一步加强内部经营管理,提高风险管控能力,继而提高企业的市场竞争能力 内部审计是企业实施管控的必。

企业内部审计机构在管理舞弊防控中的作用分析

摘要近年来发生的多起企业管理舞弊案一次又一次地说明管理舞弊危害巨大,防控管理舞弊关系着企业的存亡 介绍舞弊和管理舞弊的定义,分析管理舞弊产生的原因,提出防控思路,并阐述内部审计参与管理舞弊防控的动机,。

市场环境下路桥施工企业内部会计控制策略

王鹂(山西晋城路桥建设有限公司,山西 晋城 048000)摘 要 会计控制是会计部门根据企业自身的实际情况来对资金进行主要调动的,并且运用最为完美的资金使用方案的一种有效手段 在路桥施工企业够实。

基于内部控制五要素的采购业务内部控制设计

摘要采购业务内部控制设计关系到了企业的发展与进步,其中为进一步分析采购业务内部控制设计,文章主要从COSO报告中所提出的内部控制五要素作为契合点,从诸多方面展开论述与分析 关键词内部控制五要素;采购业。

法律视角下的企业内部审计问题以中石油为例

钱邦睿(江西财经大学法学院,江西南昌330013)摘要我国企业的发展势头迅猛,但我国企业的内部审计普遍存在着组织结构较为简单、会计机构设置不规范、内部审计人员素质不高以及内部控制制度不健全……问题 为。

企业税务风险内部控制体系设计分析

摘要在市场经济的推动下,我国不断进行税制改革,使我国的税务机制越发完善,规范了企业的税收行为,但在市场经济的引导下,加大了企业之间的竞争,市场的不确定性以及税务体制的变更,使企业面临严重的税务风险,对。

精于设计:助企业百里挑一

本刊记者 张配豪在福布斯中国最新公布的2017年中国“30位30岁以下精英”榜单中,王斯旻从众多候选人中脱颖而出,成功登上福布斯“30U30”榜单 福布。

团队化操作,倡导企业传承化理念访动象国际设计团队

动象国际设计团队设计人谭精忠所领导的动象设计团队,是经过三十年的厚实累积后,发展成今日有着不同专业领域的服务团队 动象设计主要是高端客制化的精致路线,而团队里的大远建筑则体现在对建筑空间一直以来的精进。

基于层次分析法的企业内部创业团队绩效考核体系设计

摘要创业不仅是新创企业的事情,很多成熟企业为推进可持续发展,也在开展内部创业活动 结合海尔集团内部创业团队的特征,运用层次分析法确定各指标的权重,建立了内部创业队绩效考核指标体系,并对如何运用绩效考核。

民营企业内部审计问题

内部审计作为能够促进公司的建设和发展的重要环节,也是现代企业制度建设的不可忽视的重要组成部分,在我国民营企业整体的完善和发展过程中不可忽视 目前我国民营企业的内部审计面临着各式各样的问题,例如法律保障。

经济新常态下提升企业内部审计质量路径

摘 要随着经济新常态时期的到来,我国经济增长放缓,产业结构进行持续调整,同时企业审计环境也由此发生了重大变化 企业“新常态”是经济“新常态”的基础,在此。

企业内部审计的风险管理和防范

高智慧褚丽影(长春理工大学经济管理学院,吉林 长春 130022)摘要伴随现代社会经济水平的提高和市场经济体制的发展,现代企业的数量与规模也在不断扩大,各类业务活动种类也愈发的复杂 内部审计作为现代企。

关于企业VI标志设计中的文字技巧分析

摘要为了实现文字技巧与VI标志设计的完美融合,将文字技巧在VI标志设计中的作用和益处充分发挥出来是本文研究的重点之一 依照这一研究初衷,本文针对在企业VI标志设计实践中的文字技巧应用进行深入研究,通过。

企业内部控制的不足和改进建议以SO公司为例

摘 要内部控制是企业的生命线,重视内控管理是企业管理的重要手段,对企业运行的内控制度要适时调整与修正 关键词实质性控制;不相容岗位设置;信息系统的应用通过对访谈、文献资料的分析和个人审计工作经验,总结。

企业内部审计风险防范与增效

摘 要文章从企业当前内部审计风险防范及提高效益现状入手,结合企业所处的环境,浅析内部审计风险防范及提高效益的必要性和重要性,从转变审计理念、突出内部审计工作重点、优化内部审计工作流程、提升内部审计独立。

电子拉动系统在汽车制造企业内部物流配送中的应用

1引言汽车制造企业的内部物流配送,指零部件由厂内库房或线旁缓冲区到生产线各个工位的流通过程,该物流过程通过线旁的需求拉动物料,需求信息的传递是关键 现场实际运作时就容易出现影响精益物流的“。

关于电力企业内部会计控制分析

摘要企业内部控制的核心和基础就是企业内部会计控制, 它在企业内部控制中发挥着重要的作用 在一定程度上,它可以保护公司部分财产安全并且可以防范一定的经营风险 关键词电力企业 核心 安全电力工业是我国基础。

基于财务风险管理下企业内部控制制度的分析

摘要本文在研究了国内外财务风险管理下的企业内部控制制度的基础之上,进一步加深了财务风险下的内控管理体系的认识,并对财务风险管理下建设内部控制制度提出了一些个人看法 关键词内部控制制度 财务风险管理企业。

财务共享模式下企业内部控制问题

摘要随着经济全球化以及信息技术的发展,我国企业规模不断壮大,大批集团企业涌现 然而,企业规模不断扩大的同时,带来的是财务机构臃肿、人力成本上升、信息处理复杂……风险 为寻求解决方式,财务共享模式应运而。

优势和差距2019北京消防展消防车底盘总览

2017年9月5—8日,2017北京消防展,盛况空前,来自国内外的消防车、底盘及上装零部件生产厂商齐聚一堂,琳琅满目的“消防红”为观众提供了一顿丰盛大餐,参观、学习。

美国总统是怎么选出来的?

陈昌山没有哪个国家的总统选举会像美国一样受到全世界的密切关注,纸媒的头版头条、社交媒体的热门话题、电视直播和评论铺天盖地,大选当天仿佛全世界都是美国人 然而当公众在选举当天时刻关注总统候选人的得票时,。

真正的商务旗舰金立M2019

2016年年末,随着苹果出现销量增长疲态,以及三星饱受爆炸事件影响,不少国产厂商都挽起袖子,准备在高端市场大干一番,比如金立、小米和华为…… 或许很多“键盘侠客”认为国产厂商并。

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