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基于风险导向分析财务内部控制审计的优化策略

摘要内部控制审计是保证内部控制正常进行的重要方式,对于企业风险的控制具有重要的作用 在风险导向的作用之下,财务内部控制审计可以对企业财务方面所出现的风险进行判断和分析,提出企业财务发展过程中所产生的问。

货币资金内部控制审计

货币资金是流动性最强的资产,主要包括库存和银行存款,是单位日常工作和业务中主要的支付手段 货币资金管理主要包括资金收付、存储、借垫、对账、管理以及监督检查……工作,遵循统一领导、按级负责、财务归口、集。

内部控制审计在高校固定资产管理中的运用

一、引言随着高校教育规模的不断扩大,高校固定资产总额在不断增长,且在高校经费总额中一般占有较大比例 一方面,这些固定资产是高校教学、科研、行政、后勤……工作的物资基础和必要条件,同时也是衡量高校办学规。

内部控制审计对公司治理的作用

21世纪初期,美国安然、世界通讯……财务事件相继被媒体,让股民们心惊胆战,整个资本市场被一层“不信任”的乌云笼罩 深追其原因后发现,内部控制审计存在着巨大缺陷,给动机不纯者提供。

内部控制审计与目标文献综述

北京 周晶晶2001年安然公司爆发的财务舞弊直接导致安达信会计事务所破产,使得社会公众对上市公司、会计市场甚至整个资本巾场丧失信心 为此,美国国会颁布了公众公司会计改革与投资者保护法(SOX法案),。

基于风险导向高校内部控制审计

一、前言近年来,在高校中各种腐败案件发生频繁,高校工作十分严峻,建立并完善相应的预防与惩治腐败问题的体系迫在眉睫 高校内部审计能够通过自身监督和管理职能,对高校实施有效管理,避免各种腐败现象的发生 所。

高速公路企业的内部控制

摘要随着经济的发展、社会的进步,内部控制逐渐成为制约企业发展的重要因素 因此高速公路企业需要结合行业特点,加快内部控制研究力度,促进高速公路企业的更好更快发展 关键词高速公路;内部控制;控制原则DOI。

新形势下我国行政事业单位内部控制制度建设

张英(山东省国土测绘院,山东济南250102)摘要行之有效的内部控制制度能够对行政事业单位的日常运营发挥良好的监督作用,从而加速行政事业单位体制改革的深化,保证行政事业单位的工作效率,并提高公共服务的。

关于完善事业单位会计内部控制

摘要随着经济和社会的发展,我国事业单位的会计的内部控制水平需要进一步提高 会计的内部控制是从内部建设事业单位的控制体系的基础和关键 要提高事业单位的会计质量,就需要对会计的内部控制加以完善,从而提高事。

企业税务风险内部控制体系设计分析

摘要在市场经济的推动下,我国不断进行税制改革,使我国的税务机制越发完善,规范了企业的税收行为,但在市场经济的引导下,加大了企业之间的竞争,市场的不确定性以及税务体制的变更,使企业面临严重的税务风险,对。

内部控制和财务报表舞弊防范

摘要内控作为企业的一个“万能”小帮手,在财务舞弊方面也有着其独特的作用,本文基于两者之间存在的内在联系,通过分析内控的相关概念以及预防财务报表舞弊的必要性,为企业如何建立和完善。

行政事业单位内部控制制度

摘要近年来,社会各界高度重视企业的内部控制问题,许多企业也投入了大量人力物力财力去建立其专有的内控制度,并在实施过程中不断加以修改和完善 反观行政事业单位在这一方面虽然也做了努力,但部分制度依旧比较落。

高校内部控制审计调查分析与改进

高校内部审计工作主要包括内部控制审计、预算执行和决算审计、建设工程项目审计、干部经济责任审计……四大类 而内部控制审计就是高校内部审计机构为了促进完善本校内部控制,保证其有效执行而对本单位内部控制体系。

财务报告内部控制审计和财务报表审计的对比整合

【摘 要】随着我国市场经济不断发展,市场中企业间的竞争愈演愈烈 因此,企业想要在市场经济中生存发展,就必须要加强企业内部控制审计与财务报表审计工作,提高企业核心竞争力,保障企业健康发展 由于内部控制审。

加强企业内部控制审计工作的具体渠道

【摘 要】如今,我国金融方面出现了一些问题,例如内调效果不好、财务出现,这就显示出企业内调控系统的缺乏,对整个市场的良好运作状态产生了很大的后果 因此,我们必须注意企业内在调控在整体管理中的主要内容,。

内部审计、内部控制审计和企业内部控制评价探析

【摘要】本文从内部审计、内部控制审计、内部控制评价的基本理论出发,对内部审计、内部控制审计、内部控制评价之间的关系进行了分析,并提出了几点提高内部审计、内部控制审计、内部控制评价水平的对策,目的在于了。

关于医院物资采购内部控制审计

贯通 吉林省前卫医院摘要在医院的长期发展当中,物资采购环节为医院的稳定发展奠定了物质基础 物资采购部门及时提供医院所需要的各种物品使得医院能够最大程度的改善医疗服务质量 因此,只有做好医院物资采购的内。

电力集体企业风险导向内部控制审计

浅谈电力集体企业风险导向内部控制审计笪宁燕 国网南京供电公司摘要随着现代经济越来越快的发展,市场竞争力的持续下降,商业运营的严重滑坡,严重损害了经营者自身的利益,与此同时,在国家监管领域、投资者的投。

固定资产管理中内部控制审计的运用

摘要固定资产的管理是企业管理的日常工作之一,可以确保企业的正常运行和良好发展,内部控制审计是企业管理固定资产的一个主要的约束方式,其有着十分重要且长远的意义,是更好的管理企业固定资产的一个十分重要的程。

上市公司内部控制审计对会计盈余质量的影响

上市公司内部控制审计对会计盈余质量的影响研究李艾薇(西安石油大学经济管理学院,陕西 西安 710065) 【摘要】企业的盈余能力是一个企业竞争软实力的体现,而高质量的盈余质量与强大的盈余能力可以帮助。

行政事业单位内部控制审计定位和模式

乔 琪枣庄市薛城区会计管理局【摘 要】 本文以当前行政事业单位内部控制审计为切入点,去分析了解行政事业单位内部控制审计该如何定位与以怎样的模式运行,掌握好“是什么”,&ldqu。

医院医疗设备管理的内部控制审计探究

在市场经济不断发展的时代背景下,医疗体制要想顺应改革需求,就要对医院检查和治疗设备予以集中关注,有效提高服务质量,确保资金管理和审计项目都能得到全面落实 一、医院医疗设备管理存在的问题1 内控基础薄。

基于风险导向的内部控制审计

一、背景随着经济的快速发展以及在国家的宏观调控下,施工企业面临的竞争压力越来越大,同时所面临的环境越来越复杂,企业的风险难以预测,因此加强企业内部控制审计可以有效帮助企业预测风险,从而提高企业的管理能。

我的舞台

作为学生,我的舞台是考场;身为女儿,我的舞台是家庭 游走于熟悉景色中的我却没想到,那老旧的平房也是我的舞台 ——题记晴朗的早晨,依旧是那样碎金般的阳光,点点洒落,透过树叶落下斑。

微课在初中物理教学中的价值

【摘要】微课能够多角度辅助教学 教师可从通过微视频导入,激发学生的学习兴趣,营造轻松愉悦的课堂氛围,防止出现意外;还可以通过微视频展示在课堂上不便开展的实验,让学生获得直观的感受 【关键词】初中物理微。

我的语文是数学老师教的

说我的语文是数学老师教的,不是调侃,也不是模仿“你的数学是体育老师教的吗”来自黑 我的语文真是数学老师教的 当然,并不是我们学校师资不够,缺语文老师,只好让数学老师充任 我们学。

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